Во втором квартале продолжали расти цены на железную руду, что сказалось на рентабельности производства.
Товарная продукция возросла на 7%. Остальной прирост выручки была обеспечена за счёт повышения цен на металлопрокат и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, продолжает расти загрузка стана 5000.
ОСНОВНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ГРУППЫ ММК (USD МЛН)
2 кв. 2010
1 кв. 2010
+/-
Выручка
2 068
1 652
25%
EBITDA *
437
374
17%
Маржа EBITDA
21,1%
22,6%
-
Прибыль за период
53
94
-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ММК , тыс. тонн
2 кв. 2010
1 кв. 2010
+/-
Товарная металлопродукция:
2 623
2 453
7%
Слябы и заготовка
115
0
-
Сортовой прокат
203
210
-3%
Листовой прокат г/к
1 397
1 509
-7%
Продукция с высокой добавленной стоимостью
908
734
24%
Толстый лист (стан 5000)
228
176
30%
Листовой прокат х/к
306
251
22%
Продукция глубокой переработки
374
307
22%
В перспективе до 2014 года ММК планирует увеличить объем производства более чем на 60% от текущего уровня через реализацию программы развития основной производственной площадки в Магнитогорске и проекта ММК-Atakas в Турции.
Планы роста основаны на увеличении поставок высококачественного плоского проката на внутренний рынок и перспективный рынок Турции, в основном, посредством замещения импортной продукции.
Душин Олег, Старший аналитик ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”
zerich.ru